12月1日,萊爾科技發布公告,稱公司與子公司佛山大為、神火集團下屬公司神隆寶鼎擬簽訂《合作投資協議》,共同出資成立項目公司投資建設年產6萬噸涂碳箔項目,項目預計投資金額約6億元。佛山大為和項目公司將神隆寶鼎作為主要的電池箔供應商,神隆寶鼎保證佛山大為和項目公司的電池箔需求的穩定供應。
2021年萊爾科技向新能源行業進行拓展,收購佛山大為切入鋰電池的關鍵材料涂碳鋁箔。涂碳鋁箔可以大幅降低電池內阻、提升循環過程中的動態內阻增幅,顯著提高活性物質與集流體的粘附力,降低制片成本并提高能量密度,提高倍率性能、提高一致性、延長電池循環壽命,提高電池的整體性能。近年來,涂碳鋁箔市場需求不斷釋放,近九成動力鋰電池均已使用涂碳鋁箔。
東方證券(600958)表示,未來萊爾科技涂碳鋁箔業務在充分受益于新能源車、儲能大趨勢帶來業績增量的同時,有望進一步往上游鋁箔行業發展,實現產業鏈整合,加強對頭部新能源電池廠商的服務與供應能力。
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不過,萊爾科技業績方面卻不如人意,前三季度營業收入3.49億元,同比上升3.1%,歸母凈利潤3919.24萬元,同比下降26.69%;其中,第三季度營業總收入1.17億元,同比上升2.02%,本季度歸母凈利潤1685.84萬元,同比下降24.21%。
萊爾科技的和訊SGI指數評分也不高,2022年三季度僅為58分,雖然環比上個季度有小幅提升,但成長性仍有待提升。
受原材料價格上漲等因素,萊爾科技盈利能力有所下降。2022年前三季度加權凈資產收益率4.61%,同比減少3.18個百分點。毛利率持續走低,三季度為25.17%,而此前萊爾科技毛利率一直維持在30%以上。萊爾科技原材料主要為樹脂液(包含樹脂和溶劑等)、銅線類、基材(包括 PET、PI、PVC 等)等原材料,但今年以來全球大宗商品市場波動較大,且原材料占萊爾科技生產成本的比例較高,對業績產生了直接影響。凈利率也隨之降低,2022年三季度為11.47%,去年同期為15.8%。
現金流方面,萊爾科技也有所減少。2022年前三季度經營活動產生的現金流凈額為4112.50萬元,同比減少16.66%,占營業收入比重為11.79%。其中萊爾科技的政府補助對比去年同期減少較多,今年前三季度的補貼為551.8萬元,去年同期為806.46萬元。
應收賬款方面,萊爾科技持續增長,且保持在較高水平,前三季度為1.84億元,較年初的1.58億元進一步增加,占總資產比例達18%。應收賬款周轉天數也較高,前三季度為163.53天,較年初的157.98天也進一步增加。此前,萊爾科技在半年報中表示,。隨著公司業務規模的擴大,公司應收賬款規模仍將保持較高水平,并可能進一步增加,可能出現客戶無法按期付款的情況,公司存在應收賬款無法收回的風險。
研發方面,萊爾科技有小幅增加,2022年前三季度研發費用為2018.99萬元,同比提升12.19%。研發投入占營業收入比例為5.79%,同比僅增加0.47個百分點。截至2022 年6月30日,擁有288項已獲授權專利,其中發明專利 46 項。值得注意的是,萊爾科技表示膠粘劑配方為核心技術之一,存在被復制、盜竊的風險。